
近年来,我市住房公积金业务信息化发展迅速,资金使用率达到较高程度。随之,加强住房公积金的管理规范化,建立完善的住房公积金内部审计制度尤为重要。2020年11月20日,中心派出稽核监督分管领导和科室负责人参加市审计局举办的全市2020年度内部审计业务培训会,认真学习《广西壮族自治区内部审计工作规定》(广西壮族自治区人民政府令第138号,以下简称《工作规定》)和提高内部审计工作水平等课程内容。
《工作规定》是我区第一部专门针对内部审计工作制定的政府规章,填补了我区地方内部审计立法的空白。《工作规定》的出台,有利于推动单位内部审计工作法制化、规范化、制度化,充分发挥内部审计作用。 《工作规定》自2020年11月1日施行。
下一步,中心将组织内审人员对《工作规定》进行深入学习培训,并根据《工作规定》的相关要求修改完善我中心的内部稽核审计制度,进一步加强我中心内部风险防控能力,提升自我监管水平,更好地为住房公积金事业的发展保驾护航。

稽核监督科
2020年11月24日