
为加强单位内部控制制度的执行和管理,进一步防范风险,根据梧州市住房公积金管理中心(以下简称中心)工作安排,近日,由稽核监督科牵头,组织开展了中心住房公积金提取、贷款业务专项检查整改情况“回头看”及2021年合同执行情况、建设项目执行情况“回头看”。
通过“回头看”,业务科室再次对检查发现问题的整改情况进行了落实,对需进一步整改的问题制定了措施和时间表。同时,中心召开部门负责人会议,通报了对2021年合同管理和建设项目管理检查中发现的问题,会上对合同报备时间和规则、格式合同认定的标准、台帐格式、归档要求进行了讨论,中心领导班子对如何进一步完善中心合同管理的相关制度,增强内控制度的执行力提出了具体工作要求。
