为做好中心2023年内部控制执行有效性的检查和风险评估评价工作,2023年10月7日,中心内部监督评价小组召开2023年风险评估评价工作会议。
根据中心2023年风险评估评价工作方案,中心内部监督评价小组拟委托第三方评估机构,深入推进内部控制建设,从中心的经济活动出发,对住房公积金等多个领域业务的内部控制建立和执行的有效性进行检查评价,以保障住房公积金管理规范化和标准化有序运转。
本次会议对小组成员的责任分工、检查业务范围和要求以及委托机构进行了讨论。
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